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2017年度鶴山市公安局預(yù)算公開
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2017年鶴山市公安局部門預(yù)算公開    

     

     

目錄    

     

第一部分  鶴山市公安局概況    

一、主要職責(zé)    

二、機構(gòu)設(shè)置    

第二部分  鶴山市公安局2017年部門預(yù)算表    

一、收支總體情況表    

二、收入總體情況表    

三、支出總體情況表    

四、財政撥款收支總體情況表    

五、一般公共預(yù)算支出情況表(按功能分類科目)    

六、一般公共預(yù)算基本支出情況表(按支出經(jīng)濟分類科目)    

七、一般公共預(yù)算項目支出情況表(按支出經(jīng)濟分類科目)    

八、一般公共預(yù)算安排的行政經(jīng)費及“三公”經(jīng)費預(yù)算    

九、政府性基金預(yù)算支出情況表    

十、部門預(yù)算基本支出預(yù)算表    

十一、部門預(yù)算項目支出及其他支出預(yù)算表    

第三部分  2017年部門預(yù)算情況說明    

第四部分  名詞解釋    

第一部分  鶴山市公安局概況    

一、主要職責(zé)    

鶴山市公安局是主管全市公安工作的職能部門。主要職能:預(yù)防、制止和偵查違法犯罪活動;防范、打擊恐怖活動;維護社會治安秩序,制止危害社會治安秩序的行為;管理交通、消防、危險物品;管理戶口、居民身份證、國籍、出入境事務(wù)和外國人在中國境內(nèi)居留、旅行的有關(guān)事務(wù);維護國(邊)境地區(qū)的治安秩序;警衛(wèi)國家規(guī)定的特定人員、守衛(wèi)重要場所和設(shè)施;管理集會、游行和示威活動;監(jiān)督管理公共信息網(wǎng)絡(luò)的安全監(jiān)察工作;指導(dǎo)和監(jiān)督國家機關(guān)、社會團體、企業(yè)事業(yè)組織和重點建設(shè)工程的治安保衛(wèi)工作,指導(dǎo)治安保衛(wèi)委員會等群眾性治安保衛(wèi)組織的治安防范工作。    

二、機構(gòu)設(shè)置    

(一)本部門預(yù)算為匯總預(yù)算,包括:鶴山市公安局本級預(yù)算,以及納入編制范圍的下屬單位預(yù)算。下屬單位具體包括:鶴山市交通警察大隊、鶴山市看守所和鶴山市強制隔離戒毒所。    

(二)本部門內(nèi)設(shè)機構(gòu)、人員構(gòu)成情況:鶴山市公安局編制441人,實有441人,離退休93人。    

     

第三部分  2017年部門預(yù)算情況說明    

一、部門預(yù)算收支增減變化情況    

2017年本部門收入預(yù)算19162.87萬元,比上年增加662.58萬元, 增長3.58%,主要原因是增加機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出和職業(yè)年金繳費支出等投入;支出預(yù)算19162.87萬元,比上年增加662.58萬元,增長3.58%, 主要原因是增加機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出和職業(yè)年金繳費支出等投入。    

二、“三公”經(jīng)費安排情況說明    

2017年本部門“三公”經(jīng)費預(yù)算安排634萬元,比上年減少84.70萬元,下降11.79%,主要原因是減少執(zhí)法車輛購置支出,嚴(yán)格執(zhí)行公務(wù)用車購置及使用有關(guān)規(guī)定,嚴(yán)格控制不必要的公務(wù)接待活動,降低費用支出。其中:因公出國(境)費0萬元,與上年預(yù)算數(shù)持平;公務(wù)用車購置及運行費584.2萬元,比上年減少78萬元,減少主要原因是減少執(zhí)法車輛購置支出,嚴(yán)格執(zhí)行公務(wù)用車購置及使用有關(guān)規(guī)定;公務(wù)接待費支出預(yù)算49.8萬元,比上年預(yù)算數(shù)減少6.7萬元,減少主要原因:嚴(yán)格控制不必要的公務(wù)接待活動,降低費用支出。    

三、機關(guān)運行經(jīng)費安排情況    

2017年本部門機關(guān)運行經(jīng)費安排2932.94萬元,比上年增加478.21萬元,增長19.48%,主要原因是對部分辦公設(shè)備進行更新?lián)Q代和增加局機關(guān)和基層所隊飯?zhí)弥С鲱A(yù)算。其中:辦公費390萬元,郵電費461.35萬元,其他交通費324.59萬元,會議費4萬元,公務(wù)接待費49.80萬元,公務(wù)用車運行維護費384.20萬元,其他商品和服務(wù)支出1319萬元等。    

四、政府采購情況    

2017年本部門政府采購安排1319萬元,其中:貨物類采購預(yù)算1185萬元,工程類采購預(yù)算134萬元,服務(wù)類采購預(yù)算0萬元等。    

五、國有資產(chǎn)占有使用情況    

截至2016年12月31日,本部門共有車輛115輛,其中,一般公務(wù)用車1輛(用于機要通信、應(yīng)急工作)、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車91輛、特種專業(yè)技術(shù)用車23輛;單位價值50萬元以上通用設(shè)備4臺(套),單價100萬元以上專用設(shè)備3臺(套)。    

2017年本部門預(yù)算安排購置一般公務(wù)用車10輛。    

六、預(yù)算績效信息公開情況    

2017年,本部門預(yù)計對0個項目進行預(yù)算績效評價,涉及項目金額0萬元。    

  1. 分  名詞解釋

    1.財政撥款收入:指財政當(dāng)年撥付的資金收入,包括一般公共預(yù)算收入、基金預(yù)算收入、專款專用資金收入等。            

    2.事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔動所取得的收入。            

    3. 事業(yè)單位經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。            

    4.其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是非本級財政撥款、存款利息收入、房屋租金收入等。            

    5.用事業(yè)基金彌補收支差額:指事業(yè)單位在用當(dāng)年的“財政撥款收入”、 “事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。            

    6.上年結(jié)轉(zhuǎn):指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。            

    7.結(jié)余分配:指事業(yè)事位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅,以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項目結(jié)余資金。            

    8.結(jié)轉(zhuǎn)下年:指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。            

    9.基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)面發(fā)生的人員支出和公用支出。            

    10.項目支出:指在基本支出這外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。            

    11. 事業(yè)單位經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動所發(fā)生的支出。            

    12.“三公”經(jīng)費:按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定,“三公”經(jīng)費包括因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費,指單位工作人員公務(wù)出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出;公務(wù)用車購置及運行費,指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛,包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車;公務(wù)接待費,指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。            

    13.機關(guān)運行經(jīng)費:指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。            

    14、績效目標(biāo)設(shè)置情況:指單位預(yù)算資金所要實現(xiàn)的績效目標(biāo)和績效評價結(jié)果的基本情況。            

    15、一般公共服務(wù)支出(類)人大事務(wù)(款):反映各級人民代表大會的支出。